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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 252047
Data de emissão 09/09/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor Empenhado R$ 3.656,00
Valor Liquidado R$ 3.656,00
Valor Pago R$ 3.656,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇOES NOI DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DESSE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ ***897810001**
Endereço RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇOES NOI DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DESSE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/09/2022 37 1 3.656,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/09/2022 3.656,00