SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 222035
Data de emissão 10/08/2021
Unidade Orçamentária ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME
Valor Empenhado R$ 1.200,00
Valor Liquidado R$ 1.200,00
Valor Pago R$ 1.200,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2020 AO CONTRATO Nº 087 E PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2019.
CPF do Ordenador ***561853**
Dados do Credor
Nome do Credor 1 CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ ***020300001**
Endereço AVENIDA NOSSA SRA DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:64.860-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2020 AO CONTRATO Nº 087 E PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/08/2021 1 1 1.200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2021 1.200,00