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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 67003
Data de emissão 08/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor Empenhado R$ 3.275,87
Valor Liquidado R$ 3.275,87
Valor Pago R$ 3.275,87
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE TERESINA-PI.
CPF do Ordenador ***561853**
Dados do Credor
Nome do Credor REDE MV COMBUSTIVEL LTDA . EPP
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço AV. BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/03/2021 1 1 3.275,87
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/03/2021 3.275,87