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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 149003
Data de emissão 29/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 2.490,00
Valor Liquidado R$ 2.490,00
Valor Pago R$ 2.490,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003 2019 E CONTRATO N 014 2019.
CPF do Ordenador ***114273**
Dados do Credor
Nome do Credor SILVA & SOUSA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ ***116830001**
Endereço RUA COELHO RODRIGUES, 442, CENTRO, CEP:64.600-054
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003 2019 E CONTRATO N 014 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/05/2019 1 1 2.490,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/05/2019 2.490,00