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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 148001
Data de emissão 28/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 634,64
Valor Liquidado R$ 634,64
Valor Pago R$ 634,64
Subelemento de Despesa UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO TECIDOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***114273**
Dados do Credor
Nome do Credor LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
CPF/CNPJ ***222270002**
Endereço AV. GETULIO VARGAS No572, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO TECIDOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/05/2019 1 1 634,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/05/2019 634,64