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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 141002
Data de emissão 21/05/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 13.000,00
Valor Liquidado R$ 11.000,00
Valor Pago R$ 11.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Global
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA EMISSAO DE PARECER SOBRE A EXECUCAO DOS BALANCETES MENSAIS E ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LOA PPA E LDO CONFORME 2 TERMO ADITIVO A CONTRATO N 004 2017 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 003 2017.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO . ME
CPF/CNPJ ***906340001**
Endereço R PAULO BONA ANDRADE, 6630, SANTO ANTONIO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA EMISSAO DE PARECER SOBRE A EXECUCAO DOS BALANCETES MENSAIS E ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LOA PPA E LDO CONFORME 2 TERMO ADITIVO A CONTRATO N 004 2017 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 003 2017.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/06/2019 1 1 2.000,00
11/06/2019 1 1 3.000,00
30/05/2019 1 1 3.000,00
28/05/2019 1 1 3.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/06/2019 2.000,00
11/06/2019 3.000,00
30/05/2019 3.000,00
28/05/2019 3.000,00