Número do Empenho | 150008 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 126,90 |
Valor Liquidado | R$ 126,90 |
Valor Pago | R$ 126,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***828633** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70.040-912 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |