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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 315020
Data de emissão 10/11/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 950,00
Valor Liquidado R$ 950,00
Valor Pago R$ 950,00
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 038/2019.
CPF do Ordenador ***561853**
Dados do Credor
Nome do Credor LUIS HONORATO DE CARVALHO SOUSA.MEI
CPF/CNPJ ***669400001**
Endereço RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, 101, CENTRO, CEP:64.340-
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 038/2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/11/2020 1 1 950,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/11/2020 950,00