Mês | Outubro |
Empenho | 290003 |
Data de emissão | 16/10/2020 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL . FME |
Valor Empenhado | R$ 13.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.000,00 |
Valor Pago | R$ 13.000,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI E O ESTADO DO PIAUI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 037/2018. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. G. DA SILVA FILHO COMERCIO ATACADISTA . ME |
CPF/CNPJ | ***890670001** |
Endereço | RUA JOAO BORGES LEAL, 16, BELO NORTE, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI E O ESTADO DO PIAUI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 037/2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/10/2020 |
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1 |
1 |
13.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/10/2020 |
13.000,00 |
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