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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 148005
Data de emissão 28/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 600,00
Valor Liquidado R$ 600,00
Valor Pago R$ 600,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***114273**
Dados do Credor
Nome do Credor RENATO LUIS DE PAIVA
CPF/CNPJ ***803773**
Endereço RUA PROJETADA, 0, SAO JOSE, CEP:64.590-
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/05/2019 36 1 600,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/05/2019 600,00