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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 105001
Data de emissão 15/04/2019
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 532,90
Valor Liquidado R$ 532,90
Valor Pago R$ 532,90
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor 1 CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ ***020300001**
Endereço AVENIDA NOSSA SRA DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:64.860-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/04/2019 36 1 532,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/04/2019 532,90