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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 70013
Data de emissão 11/03/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.172,44
Valor Liquidado R$ 1.172,44
Valor Pago R$ 1.172,44
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREEITURA CONFORME CONTRATO N 069 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 044 2018.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA
CPF/CNPJ ***651630001**
Endereço RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREEITURA CONFORME CONTRATO N 069 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 044 2018.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/04/2019 1 1 1.172,44
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/04/2019 1.172,44