SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 70008
Data de emissão 11/03/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 20.000,00
Valor Liquidado R$ 20.000,00
Valor Pago R$ 20.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA REGIONAL ESTILO FORRO SHOW MUSICAL COM BANDA ESTILO MUSICAL E PREDOMINANCIA DE FORRO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONFORME CONTRATO N 011 2019 E PREGAO PRESENCIA N 002 2019.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI . ME
CPF/CNPJ ***371080001**
Endereço RUA JOSE MARCIO NOGUEIRA, 118, AREIAS, CEP:
Cidade IGUATU/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA REGIONAL ESTILO FORRO SHOW MUSICAL COM BANDA ESTILO MUSICAL E PREDOMINANCIA DE FORRO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONFORME CONTRATO N 011 2019 E PREGAO PRESENCIA N 002 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/03/2019 1 1 20.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/03/2019 20.000,00