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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 301009
Data de emissão 28/10/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação ENCARGOS COM O PASEP
Valor Empenhado R$ 5,65
Valor Liquidado R$ 5,65
Valor Pago R$ 5,65
Subelemento de Despesa PIS/PASEP
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE A PASEP.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ ***944600058**
Endereço BRASILIA, 0, , CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE A PASEP.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/10/2022 32 1 5,65
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/10/2022 5,65