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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 189052
Data de emissão 08/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO
Valor Empenhado R$ 900,00
Valor Liquidado R$ 900,00
Valor Pago R$ 900,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINSITRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO N/002/2021 AO CONTRATO N°093/2019.
CPF do Ordenador ***904803**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE DE ARIMATEIAS CARVALHO . MEI
CPF/CNPJ ***775120001**
Endereço SITIO CABACEIRAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.340-
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINSITRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO N/002/2021 AO CONTRATO N°093/2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2022 1 1 900,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/07/2022 900,00