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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 189051
Data de emissão 08/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS COMO XEROCOPIADOR ENTREGA DE MATERIAL DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°053/2022 E PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022.
CPF do Ordenador ***904803**
Dados do Credor
Nome do Credor ERICA JOSINA DE CARVALHO
CPF/CNPJ ***131663**
Endereço SITIO LAGOA SECA, 0, ZONA RURAL, CEP:64.340-
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS COMO XEROCOPIADOR ENTREGA DE MATERIAL DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°053/2022 E PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2022 1 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/07/2022 1.100,00