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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 242002
Data de emissão 30/08/2019
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 300,00
Valor Liquidado R$ 300,00
Valor Pago R$ 300,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE EVERARDO DE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ ***489863**
Endereço RUA GILBERTO BATISTA DA SILVA, 0, CENTRO, CEP:64.590-000
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/08/2019 36 1 300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/08/2019 300,00